昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年預算公開
作者: | 日期:2022-02-09
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昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年部門預算公開
目錄
第一部分?昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、預算收支增減變化情況說明
第二部分 昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表
六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)
十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)
十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、部門新增資產配置表
十七、部門政府采購預算表
十八、部門政府購買服務預算表
十九、部門整體支出績效目標表
二十、部門基本信息表
二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表
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昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
????昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局宗旨:保護自然資源和文物古跡,促進生態旅游發展。
業務范圍:負責西山景區的規劃、開發、經營和保護工作。
主要職責任務:
(1)貫徹執行國務院《風景名勝區管理條例》、《云南省風景名勝區條例》和有關風景名勝區管理工作的方針、政策和規定。
(2)負責對昆明滇池國家級風景名勝區西山景區的規劃、開發、經營、保護實行統一管理,開發利用風景名勝資源,促進旅游發展。
(3)制定風景名勝區管理制度。
(4)按照風景名勝區總體規劃,對景區范圍內的建設、開發和經營活動實行監督管理。
(5)配合有關部門查處違反《風景名勝區管理條例》、《云南省風景名勝區條例》、風景名勝區總體規劃及有關法律、法規、規定的行為。
(6)受委托管理貓貓箐社區社會事務。
(7)承辦區政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局根據上述職責任務,我單位共設置5個內設機構,包括:辦公室、社會事務管理辦公室、計劃財務處、規劃建設處、綜合管理處。
(1)辦公室
負責管理局文電、文秘、會務、接待、信息、信訪、安全、保密、機要、檔案等工作;負責黨務、編制和人事等工作;承擔管理局綜合協調、政務運轉、督促檢查等工作;負責車輛管理、后勤保障等工作;負責精神文明建設工作;承辦局交辦的其他事項。
(2)社會事務管理辦公室
負責景區社會救濟、各類優撫對象的待遇落實等民政工作;負責轄區內勞動就業及社會保障政策的落實及再就業管理工作;負責轄區內低保對象的審核上報、檔案資料管理、低保資金發放管理和臨時救助等工作;負責轄區內計劃生育政策、條例、法規的宣傳貫徹執行和監督管理工作;負責社區內生態文明建設、環境保護、衛生清潔工作;負責轄區內的各項統計上報等工作;負責社區各項社會事務;承辦局交辦的其他事項。
(3)計劃財務處
負責管理局財務管理、經費管理、資產管理、財務決算、會計成本、資金收支和調劑工作;負責財務監察、稅收申報、經濟統計等工作;負責編制各項財務預算、年度計劃和財務分析;負責景區固定資產管理,代(監)管社區財務工作;負責有關財務、會計檔案的管理工作;承辦局交辦的其他事項。
(4)規劃建設處
負責宣傳、貫徹執行國家有關風景區規劃建設、土地管理、環境保護方面的法律法規和方針、政策,嚴格執行景區總體規劃、詳細規劃;負責風景區內的規劃建設、土地管理和環境保護工作;負責景區基礎設施建設;加強對景區土地日常監督管理,負責編制和實施土地利用規劃,對景區景點、古跡和其他歷史文化遺存進行保護和開發,并按程序報批后組織實施;配合有關部門做好環境保護控制性規劃和景區景點環境保護措施的制定,并組織實施和督促落實;承辦局交辦的其他事項。
(5)綜合管理處
負責對破壞森林、植被、地貌、水體、景物景觀、公共設施、環境衛生及捕殺野生動物、污染水源、亂蓋亂建違章建筑、非法侵占土地、出租或轉租風景名勝資源、無證設計、施工、擾亂旅游秩序、妨礙和危害環境保護、規劃和建設管理等行為進行監督和查處;負責旅游環境綜合整治工作,對旅游質量進行監督管理;負責監督檢查風景區內的單位和個體經營戶的衛生工作;負責森林防火、消防和安全生產工作;負責景區社會管理綜合治理工作;負責維穩工作;承辦局交辦的其他事項。
(三)重點工作概述
????1.黨建領航,持續打造西山黨建陣地
???(1)繼續推進黨建工作與旅游工作的共建共融共促,最大發揮聯盟效能。
???(2)“三融合”模式促進西山黨建工作全面進步,提高黨群教育基地管理水平和規范化建設。
???(3)著力推進環滇池黨建長廊建設,打造“湖畔西山旅游文化長廊”示范帶。
???(4)穩抓黨風廉政建設,轉變工作作風,強化擔當意識。
???(5)深入開展黨史學習主題教育活動,推動基層組織建設工作。
???(6)牢固把握意識形態,教育宣傳兩手抓。
???(7)抓好“七個專項”落實,鞏固文明西山成果。
???2.立足職責,落實目標完成任務
???(1)努力推進規劃引領,依法建設,嚴肅查處違法違規行為
???(2)抓好鄉村振興建設工作,完成貓貓箐片區多規合一實用性鄉村規劃,積極推動鄉村振興,推進景區社區一體化
???(3)全面落實森林防滅火責任制,嚴守生態紅線,持續保護生態文明,做好安全生產、環境衛生、病蟲害防治等常規工作。
???(4)繼續做好環境綜合整治,強抓整治,維護秩序,健全配套旅游服務設施,推進精細化管理,抓好生物多樣性大會線下各項工作落實
???(5)持續挖掘西山景區歷史文化資源,擴大影響,夯實“5A”創建文化底蘊,持續抓好申報國家“5A”級旅游景區相關工作,力爭取得實質性進展
???(6)積極溝通,及時辦理,圓滿完成人大建議、政協提案辦理工作
???(7)景區吹哨,部門報到,聯動解決基層難點現象
???(8)防疫情,完成績效,穩抓收入,旅游接待人數持續增長,搶抓旅游經濟收入
???(9)進一步加強景區基礎設施和生態文明建設。持續推進面山排污管網及污水處理設施項目、南門-小石林旅游基礎設施項目和高峣游客中心改建工作
???(10)沖刺攻堅,做好創全國文明城市常態化工作
???(11)持續做好聶耳和國歌文化黨員教育基地暨干部學院(紅色主題公園)項目建設。
???(12)持續做好市域化社會治理現代化試點相關工作
3.深化改革,持續健全景區標準化體系
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二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制10人,其中:行政編制 0人,事業編制10人。在職實有10人,其中: 財政全供養10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2022年部門財務總收入4882.59萬元,其中:一般公共預算財政撥款4882.59萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年對比減少收入399.58萬元,主要原因是本年減少了西山景區步行道路(一期)工程建設專項資金項目支出。
(二)財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4882.59萬元,其中:本年收入4882.59萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4882.59萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元,財政專戶管理資金撥款0萬元。
與上年對比減少收入399.58萬元,主要原因是本年減少了西山景區步行道路(一期)工程建設專項資金項目收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出4882.59萬元。財政撥款安排支出 4882.59萬元,其中:基本支出286.17萬元,與上年對比增加62.25萬元,主要原因是與去年全年相比在職人員增加了3名;項目支出4596.42萬元,與上年對比減少461.83萬元,主要原因是本年減少了西山景區步行道路(一期)工程建設專項資金項目支出。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于反映行政運行支出和項目支出。
1.“2010301”支出240.07萬元,主要反映人員經費的支出;2.“2010302” 支出4528.77萬元,主要反映一般行政管理事務等項目支出;3.“2012999” 支出0.24萬元,主要反映其他群眾團體事務支出;4.“2060702”支出1.06萬元,主要反映科普活動支出;5.“2070114”支出9萬元,主要反映文化和旅游管理事務支出;6.“2080199” 支出0.4萬元,主要反映其他人力資源和社會保障管理事務支出;7.“2080505”支出16.3萬元,主要反映機關事業單位基本養老保險繳費支出;8.“2080805”支出3.54萬元,主要反映義務兵優待支出;9.“2080899”支出1.45萬元,主要反映其他優撫支出;10.“2081002”支出0.2萬元,主要反映老年福利支出;11.“2081099”支出0.5萬元,主要反映其他社會福利支出; 12.“2081199”支出0.45萬元,主要反映其他殘疾人事業支出;13.“2082501”支出0.17萬元,主要反映其他城市生活救助支出;14.“2082804”支出1.05萬元,主要反映擁軍優屬支出;15.“2082899”支出6.4萬元,主要反映其他退役軍人事務管理支出;16.“2100799”支出0.13萬元,主要反映其他計劃生育事務支出;17.“2101102”支出10.06萬元,主要反映事業單位醫療支出;18.“2101103”支出4.56萬元,主要反映公務員醫療補助支出;19.“2101199”支出0.37萬元,主要反映其他行政事業單位醫療支出;20.“2120501”支出20萬元,主要反映城鄉社區環境衛生支出;21.“2130199”支出17.7萬元,主要反映其他農業農村支出;22.“2140106”支出5.6萬元,主要反映公路養護支出;23.“2210201”支出14.57萬元,主要反映住房公積金支出。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出286.17萬元,項目支出4596.42萬元)。分別列“301”支出,主要反映工資福利支出:201.72萬元、“302”支出,主要反映商品和服務支出:4610.19萬元、“303”支出,主要反映對個人和家庭的補助:65.08萬元、“309”支出,主要反映資本性支出(基本建設):5.6萬元。301:工資福利支出201.72萬元,其中基本支出201.72萬元,項目支出0萬元;?302:商品和服務支出4610.19萬元,其中基本支出27.21萬元,項目支出4582.98萬元;303:個人和家庭的補助65.08萬元,其中基本支出57.24萬元,項目支出7.84萬元;309:資本性支出(基本建設)5.6萬元,其中基本支出0萬元,項目支出5.6萬元。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
我區已實行鄉財縣管,按照區與鄉(鎮)財政管理體制,鄉(鎮)按照一級部門預算管理,故無中央配套事項對下轉移支付資金。
(二)與省級配套事項
我區已實行鄉財縣管,按照區與鄉(鎮)財政管理體制,鄉(鎮)按照一級部門預算管理,故無省級配套事項對下轉移支付資金。
(三)按既定政策標準測算補助事項
我區已實行鄉財縣管,按照區與鄉(鎮)財政管理體制,鄉(鎮)按照一級部門預算管理,故無既定政策標準測算補助事項對下轉移支付資金。
(四)經濟社會事業發展事項
我區已實行鄉財縣管,按照區與鄉(鎮)財政管理體制,鄉(鎮)按照一級部門預算管理,故無經濟社會事業發展事項對下轉移支付資金。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.93萬元,較上年減少0.02萬元,下降1.03%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年無變化,無增長,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
原因主要是2022年無因公出國相關工作任務。
(二)公務接待費
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年公務接待費預算為0萬元,較上年無變化,無增長,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
原因主要是2022年本單位無相關支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年公務用車購置及運行維護費為1.93萬元,較上年減少0.02萬元,下降1.03%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年無變化,無增長;公務用車運行維護費1.93萬元,較上年減少0.02萬元,下降1.03%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
減少原因主要是2019年6月公務用車改革后,由西山區車改辦調劑一輛公務用車到我單位使用,車輛管養經費由我單位承擔,根據我單位公用經費公務用車運行維護費標準2022年減少為1.93萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
項目名稱:西山公園內景觀綠化項目(海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項目)專項經費
1.按海埂大壩對岸可視范圍山體生態修復及色葉植物種植工作方案完成補植樹種工作。
2.改變山體主要色彩呈現綠色,山體彩度不夠,視覺效果單調的現狀。
3.千仞絕壁下部區域片區補植樹種川滇無患子、黃連木、云南紫荊、槲樹、毛葉合歡、楓香樹、滇樸等彩色植物,保持山體的完整性和優良性。
4.山體生態修復及景觀提升,為昆明市民提供更加優美的康體休閑登山鍛煉的場所。
5.促進整個西山風景區的環境保護,促進整個西山景區的可持續發展。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年機關運行經費安排27.20萬元,用于辦公經費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉與上年對比增加了5.57萬元,主要原因是與去年全年相比今年增加了3名工作人員,相應的機關運行經費隨之增加。
無其他詳細信息補充。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局資產總額2653.75萬元,其中,流動資產466.89萬元,固定資產1.68萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程2184.06萬元,無形資產1.12萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加1862.95萬元,其中固定資產增加0.86萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。
鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2021年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出預算變動的主要原因
2022年本級財力安排昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局基本支出286.17萬元,與上年對比增加62.25萬元,增加的原因主要是:
1.與去年全年相比在職人員增加了3名
(二)項目支出預算變動的主要原因
2022年本級財力安排昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局項目支出4596.42萬元,與上年對比減少461.83萬元,減少的原因主要是:
1.本年減少了西山景區步行道路(一期)工程建設專項資金項目支出。
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附件4
昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局2022年預算重點領域財政項目
文本公開
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一、項目名稱
西山公園內景觀綠化項目(海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項目)專項經費
二、立項依據
根據《昆明市西山區人民政府辦公室關于印發<海埂大壩對岸可視范圍景觀提升工作方案>的通知》(西政辦通【2020】92號)文件要求,結合西山實際,制定工作方案。委托第三方國家林業局昆明勘察設計院編制了《海埂大壩對岸可視范圍山體植被景觀提升改造作業設計》,開展海埂大壩對岸可視范圍山體植被景觀提升改造作業。
三、項目實施單位
項目建設主體為昆明滇池國家級風景名勝區西山景區管理局作為項目的管理,嚴格按照國家法律、法規要求,開展前期項目立項、土地、規劃、環評、工程建設等手續辦理。負責承擔好項目建設的管理服務監督工作,負責申報并取得風景名勝區項目選址意見等審批手續,為項目建設提供合法合規的條件,同時對項目工程質量要求做好事前、事中、事后的管理監督。建設施工單位為云南海達新生態環境建設有限公司,組織機構代碼:91530000291997153L,單位地址:云南省昆明市盤龍區白龍路433號博園世家1號別墅,單位電話:0871-65319123,法定代表:王曉崗。公司于1997年10月成立?,主要經營范圍:園林、市政、環保、環衛、土壤治理項目規劃及設計;環境污染治理工程、土地整治及生態修復方案編制、項目管理;土石方工程、園林綠化綜合工程、園林古建筑工程、水利水電工程、公路工程、建筑裝飾裝修工程、鋼結構工程、城市照明工程、環保工程、水土保持、生態修復的施工;城市環衛一體化建設及運營、污水處理和滲透液處理;綠地養護、物業管理;園林綠化苗木、花卉盆景及相關材料設備的生產、經營。工程項目所需資金由區財政統籌安排。
四、項目基本概況
西山公園內景觀綠化項目(海埂大壩對岸可視范圍景觀提升改造項目),改造處地處“康滇古陸”“昆明凹陷”交界處,滇池海埂大壩對岸的西山東坡山體及向北延伸部分,地形復雜,起伏谷嶺相間,地勢難高北低。巖溶極度發育,有多種多樣的喀斯特地貌,大小不一的漏斗、洼池、盲谷、干谷、落水洞、豎井、溶洞和石牙、石溝地貌。項目最高海拔2471m,最低海拔1890 m。該項目在嚴格保護自然景觀環境的前提下,結合地理環境氣候,對規劃范圍內的山體整體景觀打造進行規劃,充分尊重和結合自然地形,不影響、不破壞原有自然景觀風貌,科學合理的選擇植物配置方案,在延續原有景觀的基礎上,進行局部優化,豐富景觀環境,重點對山體植被色彩,裸露山體、遮擋效果等內容提出補植方案,提升眺望背景的整體形象,打造優美的景觀效果。完成西山千仞絕壁下部區域進行色彩植物補植補造,補植面積1325.2畝,補植樹種為川滇無患子、黃連木、云南紫荊、槲樹、毛葉合歡、楓香樹、滇樸、君遷子等8種。運用造林技術,特別是石漠化區域造林技術,在海埂大壩對岸可視范圍內山體已有自然植被、人工植被的基礎上,充分融入自然植被造景藝術,提升改造該區域的植被景觀,為昆明城市名片之海埂大壩—滇池西山山水景觀增添光彩,為昆明創建全國文明城市,進一步鞏固國家園林城市和向世界展示云南省生態文明建設成果做出一份貢獻。
五、項目實施內容
1、關于苗木品種的選擇和栽植區域
(1)冬櫻花。規格:胸徑3-6公分,高3m以上;種植區域:亭子以下和千步巖三叉路口至亭子道路兩側,并向路兩邊縱深擴展;
(2)云南紫荊。規格:胸徑3-6公分;種植區域:主要種植在4號作業小班適合栽植區域;
(3)銀杏。規格:胸徑3-6公分;種植區域;主要種植在5號作業小班亭子以上適合栽植區域;
(4)小杜鵑。規格:冠幅不小于 50 公分,高度為高地面 50至80公分:種植區域:千生巖一線道路沿線兩側;
(5)黃連木。規格:胸徑3-6 公分):種植區域:千步巖道路兩側拓展區域:
(6)楓香。種植區域:高海路至龍門景區入口道路亭子以下適合栽植區域,進行點綴式栽植。
(7)紅葉石楠。規格:主徑3-6公分,種植時不得斷尖,高度2米至2.5米,我植樹形:數量:20 株:栽植區域:千步巖下三叉路;
(8) 合歡、川滇無患子等品種在1號、2號、3號、4號、5號小班作業區域內,根據地勢情況進行點綴式種植,使景觀層次更豐富;
(9)在懸崖下方合適地帶適量種植地被和爬藤植物,品種以三葉地錦為主。
2、品種調劑原則
根據專家咨詢意見,種植品種新增了冬櫻花、銀杏等高大喬木。
為確保造價可控,可對設計方案內的其他品種種植數量進行相應調減。
調減工作由施工方提出,報監理審核。
3、種植要求
各品種適當相互穿插,進行點綴,主要采用叢栽和片栽種植方式,使景觀更自然,讓觀感更舒適。銀杏、冬櫻花、黃連木、云南紫荊等高大喬木,間距原則上保持5米。大樹下邊不要栽種,影響苗木成活和生長。
目前部分地塊栽植存在的主問題:一是著間距過小:二是向道路兩側延伸縱深不夠;三是路邊苗木缺乏修剪造型;四是種植區域垃圾清理不徹底,有衛生死角。會議要求,在后續施工中要注意糾正。對密集苗木按間距要求進行疏散種植;在海埂大壩對岸視覺突出的2、3、4、5號作業小班區域內,要盡可能向縱深拓展,確保觀賞效果。
4、關于苗木臨時灌溉問題
鑒于本項目施工時間緊迫性,目前正值旱季,種植苗木必須灌溉。在灌溉工程未建成的情況下,先由苗木種植施工單位鋪設臨時管道解快。為避免重復建設,會議經與灌溉項目施工單位溝通,各方同意:灌溉項目施工時,對于苗木種植方鋪設的管道,能結合利用的,盡量結合利用,避免浪費。灌溉工程施工調減量按概算范圍內 1%進行調減。會議要求灌溉項日施工單位盡快進場施工,有條件鋪設供水管道區域要先期進行施工,以滿足苗木栽植灌溉需求。
5、關于苗木撐支加固問題
根據現場實際,會議明確,為確保成活率,原則上,對于道路兩側有人為活動痕跡的區域、或因自然因素造成搖擺的區域,對胸徑超過3公分的苗木進行撐支。撐支總費用從嚴控制。
六、資金安排情況
項目估算總投資1186.74萬元。其中:建安工程費832.44萬元,工程建設其他費用354.30萬元。按照昆明市西山區人民政府預算資金明確批復,項目所需資金由區財政統籌安排。
七、項目實施計劃
1、要對現在原有的植物做好保留工作,以填補為主;
2、種植的方式:品種要相互穿插,要自然,讓觀感更舒適,不能整齊劃一,要有別于人工林,突出風景林的特點;
3、秋色植物要多用,要突出碧雞秋色傳統景觀;
4、要突出改變景區森林覆蓋色調協調,提升景區綠化生態景觀。
八、項目實施成效
1.提升了景區綠化;
2.增強了景區鄉土色葉生態景觀;
3.突出了碧雞秋色傳統景觀。。
九、項目績效目標表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 指標屬性 |
產出指標 | 數量指標 | 千仞絕壁下部區域片區彩色植物補植密度 | ≥ | 74 | 個/畝 | 定量指標 |
效益指標 | 生態效益指標 | 改變山體主要色彩呈現綠色的現狀 | = | 100 | % | 定性指標 |
效益指標 | 生態效益指標 | 改變山體彩度不夠,視覺效果單調的現狀 | = | 100 | % | 定性指標 |
產出指標 | 質量指標 | 按海埂大壩對岸可視范圍山體生態修復及色葉植物種植工作方案完成補植樹種工作 | = | 100 | % | 定量指標 |
產出指標 | 成本指標 | 千仞絕壁下部區域片區彩色植物補植補造工程預算資金 | = | 2534336.53 | 元 | 定量指標 |
效益指標 | 可持續影響指標 | 山體生態修復及景觀提升 | = | 100 | % | 定性指標 |
產出指標 | 數量指標 | 補植樹種川滇無患子、黃連木、云南紫荊、槲樹、毛葉合歡、楓香樹、滇樸 | ≥ | 8 | 種 | 定量指標 |
效益指標 | 生態效益指標 | 保持山體的完整性和優良性 | = | 100 | % | 定性指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 周邊社區滿意度 | = | 95 | % | 定性指標 |
產出指標 | 質量指標 | 改變山體色彩單一,提升山體視覺效果 | = | 100 | % | 定量指標 |
產出指標 | 時效指標 | 千仞絕壁下部區域片區彩色植物補植補造工程 | = | 1 | 年 | 定量指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 游客滿意度 | ≥ | 95 | % | 定性指標 |
效益指標 | 社會效益指標 | 為昆明市民提供更加優美的康體休閑登山鍛煉的場所 | = | 100 | % | 定性指標 |
產出指標 | 數量指標 | 千仞絕壁下部區域片區彩色植物補植面積 | ≥ | 1325.2 | 畝 | 定量指標 |
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附件3:2022年部門預算公開情況表(西山風景區2022).xls